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                        Data | 
			
                        Oggetto | 
			
                        Beneficiario | 
			
                        Importo | 
			
                        Modalità | 
			
                        Area | 
			
                        Responsabile | 
			
                        Titolo a base dell'attribuzione | 
			
                        Normativa | 
		
			
        
				| 25/07/2014 | 
				APPROVAZIONE VERBALE PRCED. NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI SC. ELEM. MATERNA E SAD | 
				COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA  ONLUS. 
                 PI: 01711760189 CF: 01711760189 | 
				16.911,52 € | 
				NESSUNA | 
				SERVIZIO FINANZIARIO | 
				ADRIANA BELCREDI | 
				
                Determinazione n° 22 del 25/07/2014 
                
             | 
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				| 22/07/2014 | 
				Liquidazione fatture per la fornitura di medicinali ed altri prodotti alla Farmacia Comunale "Muzio" dalle Ditte produttrici o concessionarie di vendita diretta. | 
				DITTE VARIE
                 | 
				25.099,77 € | 
				AFFIDAMENTO DIRETTO | 
				FARMACIA COMUNALE | 
				CARLA BOTTI | 
				
                Determinazione n° 23 del 22/07/2014 
                Allegati: • Determinazione n°23 del 22/07/2015
  
             | 
				ART. 125 C.11 DLGS 163/2006 | 
			
			
    
			
        
				| 22/07/2014 | 
				REDAZIONE DENUNCIA INAIL CENTRALE TERMICA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO | 
				DOTT. ING. MARCO CERUTTI
                 PI: 01492980188 CF: CRTMRC63B20M109I | 
				1.015,04 € | 
				NESSUNA | 
				LAVORI PUBBLICI | 
				LUIGI MUZIO | 
				
                Determinazione n° 45 del 22/07/2014 
                
             | 
				 | 
			
			
    
			
        
				| 22/07/2014 | 
				Affidamento incarico per esecuzione in economia dei servizi tecnici attinenti la redazione della denuncia INAIL e pratica di prevenzione incendi per la centrale termica della Caserma dei VVF del capoluogo – CIG XD30F96E03 – Approvazione/Liquid | 
				DOTT. ING. MARCO CERUTTI
                 PI: 01492980188 CF: CRTMRC63B20M109I | 
				1.015,04 € | 
				AFFIDAMENTO DIRETTO | 
				LAVORI PUBBLICI | 
				LUIGI MUZIO | 
				
                Determinazione n° 45 del 22/07/2014 
                Allegati: • DETERMINAZIONE LLPP 45/2014
  
             | 
				ART. 125 C.11 DLGS 163/2006 | 
			
			
    
			
        
				| 21/07/2014 | 
				LIQUIDAZIONE COMPENSI SERVIZIO STRAORDINARIO AGENTI POLIZIA LOCALE DAL 1 APRILE 2014 AL 31 MAGGIO 2014 | 
				DIPENDENTI COMUNALI
                 | 
				408,60 € | 
				NESSUNA | 
				POLIZIA LOCALE E COMMERCIO | 
				DANILO ISOLA | 
				
                Determinazione n° 13 del 17/07/2014 
                
             | 
				 | 
			
			
    
			
        
				| 21/07/2014 | 
				Affidamento “ SERVIZIO DI CONDUZIONE ,TELEGESTIONE , SORVEGLIANZA , con assunzione del ruolo di “ Terzo Responsabile” ai sensi del DPR. 74 del 16.04.2013 , MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI DI PERTINENZ | 
				SIRAM S.P.A.
                 PI: 08786190150 | 
				18.344,58 € | 
				AFFIDAMENTO DIRETTO | 
				LAVORI PUBBLICI | 
				LUIGI MUZIO | 
				
                Determinazione n° 44 del 21/07/2014 
                Allegati: • DETERMINAZIONE LLPP 44/2014
  
             | 
				ART. 125 C.11 DLGS 163/2006 | 
			
			
    
			
        
				| 10/07/2014 | 
				Liquidazione fatture Ditta Farcopa Distribuzione S.R.L per la fornitura di medicinali ed altri prodotti di vendita presso la Farmacia Comunale "Muzio" (dall' 01/07/2012 al 30/06/2015) | 
				FARCOPA DISTRIBUZIONE S.R.L.
                 PI: 02339370187 | 
				50.160,11 € | 
				PROCEDURA APERTA  | 
				FARMACIA COMUNALE | 
				CARLA BOTTI | 
				
                Determinazione n° 21 del 10/07/2014 
                Allegati: • Determinazione n° 21 del 10/07/2015
  
             | 
				ART. 55 D.LGS 163/2006 | 
			
			
    
			
        
				| 04/07/2014 | 
				Liquidazione fatture per forniture e servizi vari eseguiti negli immobili comunali , pervenute a tutto il 04 luglio 2014 . | 
				BENEFICIARI DIVERSI ( VEDI ALLEGATO )
                 | 
				73.958,40 € | 
				VARIE | 
				LAVORI PUBBLICI | 
				LUIGI MUZIO | 
				
                Determinazione n° 43 del 04/07/2014 
                Allegati: • DETERMINAZIONE LLPP 43/2014
  
             | 
				DLGS 163/2006 | 
			
			
    
			
        
				| 30/06/2014 | 
				Affidamento lavori , servizi e forniture non standardizzati per manutenzione impianti e strutture del patrimonio comunale , ai sensi dell’ art. 125 commi 8 e 11 ultimo periodo del d.lgs n° 163/2006 .
Indizione procedura di affidamento diretto ̵ | 
				VARI
                 | 
				39.900,00 € | 
				AFFIDAMENTO DIRETTO | 
				LAVORI PUBBLICI | 
				LUIGI MUZIO | 
				
                Determinazione n° 42 del 30/06/2014 
                Allegati: • DETERMINAZIONE LLPP 42/2014
  
             | 
				ART. 125 COMMI 8-11 DLGS 163/2006 | 
			
			
    
			
        
				| 30/06/2014 | 
				Revisione della spesa pubblica e razionalizzazione degli acquisti : fornitura di energia elettrica agli immobili comunali - Affidamento a nuovo fornitore individuato mediante soggetto aggregatore ( art. 9 comma 4 del d.l. 66/2014 convertito in legge 89/20 | 
				ENI
                 PI: 00905811006 CF: 00484960588 | 
				39.900,00 € | 
				SOGGETTO AGGREGATORE | 
				LAVORI PUBBLICI | 
				LUIGI MUZIO | 
				
                Determinazione n° 41 del 30/06/2014 
                Allegati: • DETERMINAZIONE LLP 41/2014
  
             | 
				ART. 9 COMMA 4 D.L. 66/2014 |