Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
07/10/2015 |
Liquidazione fattura n. 16/50 del 31.03.2015 pulizia scale e atrio Eden marzo 2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198 CF: 01004140198 |
285,48 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 252 del 28/09/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
07/10/2015 |
Liquidazione fattura n. 86 del 28.02.2015 pulizia scale e atrio Eden febbraio 2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198 CF: 01004140198 |
253,76 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 252 del 28/09/2015
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
07/10/2015 |
Liquidazione fattura n. 44 del 31.01.2015 pulizia scale e atrio Eden gennaio 2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198 CF: 01004140198 |
253,76 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 252 del 28/09/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
07/10/2015 |
Liquidazione fattura n. 155/50 del 30.06.2015 pulizia sala polifunzionale Eden maggio-giugno 2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198 CF: 01004140198 |
333,06 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 252 del 28/09/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
07/10/2015 |
Liquidazione fattura n. 87 del 28.02.2015 pulizia sala polifunzionale Eden gennaio-febbraio 2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198 CF: 01004140198 |
333,06 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 252 del 28/09/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
07/10/2015 |
Liquidazione fattura n. 59/50 del 30.04.2015 pulizia sala polifunzionale Eden marzo-aprile 2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198 CF: 01004140198 |
380,64 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 252 del 28/09/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
07/10/2015 |
Liquidazione fattura n. 720-15 del 28.09.2015 |
I.T.N. DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN SNC
PI: 01235960190 CF: 01235960190 |
111,58 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 252 del 28/09/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
07/10/2015 |
Liquidazione fattura n. 46/PA del 01.10.2015 rette agosto-settembre 2015 inserimento in struttura minore C.V. |
COOPERATIVA SOCIALE ARTELIER ONLUS
CF: 05127610961 |
2.579,20 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 250 del 22/09/2015
|
CONVENZIONE |
07/10/2015 |
Liquidazione fattura n. 33/PA del 03.08.2015 retta luglio 2015 inserimento in struttura minore C.V. |
COOPERATIVA SOCIALE ARTELIER ONLUS
CF: 05127610961 |
1.289,60 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 250 del 22/09/2015
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CONVENZIONE |
07/10/2015 |
Liquidazione fattura n.33/50 del 01.10.2015 retta Comunità settembre 2015 sig. M.C. |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.439,84 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 80 del 14/04/2015
|
CONVENZIONE |